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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布新聞事件:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的途徑,成型出入庫投資項目評定看法和評定效果,當作項目預算科學安排的至關重要理論依據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年預決算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“六個加在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”配備產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育🧸補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的做工作構建,我區表明國有制資產投資經驗財政預算收錄情況報告,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年成本預算工作

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康🥂發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉☂變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完ℱ成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期運行數

決算數

估算數為去年同期執行命令數的%

稅金純收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值稅(含每天的運營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    客戶所有稅

228,688

254,000

111.1

    自己的得到的稅

154,993

156,000

100.6

    都市保養的建設稅

67,755

74,500

110.0

    不動產稅

99,216

110,000

110.9

    服裝附加稅

29,542

30,000

101.6

    集鎮農田食用稅

25,026

26,500

105.9

    耕地附加值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農田占地稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    區域環保好稅

106

120

113.2

非稅款入

194,687

205,280

105.4

    專項整治凈收入

34,993

41,070

117.4

    行政機關事業發展性記賬凈收入

29,019

29,000

99.9

    集體所有制物資(金融資產)有償服務利用凈收入

71,376

69,030

96.7

    其他納入

59,299

66,180

111.6

敵方財政預算凈收入總金額

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉回性營收

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級領導政府補貼收入水平

1,258,201

893,150

71.0

        退還性效益

363,307

300,220

66.4

        基本性轉入承擔營收

451,808

442,625

99.9

        專項督查變更收款工資收入

443,086

150,305

33.9

    新增加的通常情況下企業債凈收入

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    采用項目預算平穩自動調節股票基金

200,000

205,000

102.5

    從人民政府性私募基金費用加入

30,000

 

 

    從公有基金生產成本預算調動

3,220

5,040

156.5

凈收入總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年制定數

費用數

預算表數為去年程序執行數的%

一、正常共公安全服務收入支出

190,727

198,668

104.2

二、防御開支

3,220

4,417

137.2

三、共公健康支出費用

128,327

168,971

131.7

四、學校費用支出

354,890

420,625

118.5

五、小學社會科學性收入支出

45,869

53,333

116.3

六、傳統文化景區球場與傳煤費用支出

45,871

103,508

225.7

七、的社會有效保障了和學生就業收支

480,520

407,296

84.8

八、公共衛生良好費用支出

157,008

165,945

105.7

九、高效環保健康費用支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉建設居委經費支出

692,638

688,977

99.5

十一月、畜牧業水付出

264,493

346,423

131.0

十三、交通管理搬運收入支出

467,425

171,349

36.7

第十三、資源的堪探資訊等撥出

186,703

248,203

132.9

十四、商業地產服務性業等撥出

7,285

8,570

117.6

十六、清新產品海底氣象條件等費用

5,741

5,949

103.6

第十六、往房保護收支

139,738

202,539

144.9

二十七、糧油食品物資供應收儲開支

6,503

9,075

139.6

十九、災情防冶及作為應急的監管費用支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、預備期費

 

61,863

 

20、債款付息收支

17,172

20,000

116.5

二五一、其它其他支出

46,032

50,971

110.7

大部分服務性概算花費預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年程序執行數

費用預算數

財政預算數為去年程序執行數的%

變更性開支

479,166

118,307

24.7

    上解上一級收支

105,940

118,307

111.7

    一般的企業債券還本開支

96

 

 

    準備概預算平衡調控資金

202,452

 

 

    結轉下年撥出

170,678

 

 

經費支出共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

工作

去年施行數

費用數

工程預算數為
竣工決算數 %

一、一樣 公用設施服務項目

142,167

135,307

        95.2

    政協業務

1,022

955

        93.4

      行政訴訟啟動

703

671

        95.4

      大部分人事部門管理工作事物

5

36

       720.0

      人多媒體

132

66

        50.0

      人代會行政監督

53

48

        90.6

      是指做工作

129

134

       103.9

    工商聯行政事務

755

733

        97.1

      行政部門運轉

432

375

        86.8

      市政協辦公會議

21

56

       266.7

      理事會觀察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      另一工商聯事務性其他支出

149

82

        55.3

    政府部會議室廳(室)及一些單位事宜

43,000

36,380

        84.6

      行政機關工作

13,459

16,382

       121.7

      通常情況行政機關管理方法事務管理

13,688

4,807

        35.1

      政府機關服務項目

644

690

       107.1

      自查報告服務生活

2,954

3,116

       105.5

      信訪事情

58

17

        29.3

      事業心正常運作

1,826

1,944

       106.5

      某個相關內容部門企業政策研究室(室)及相關內容裝置事務性收入支出

10,371

9,424

        90.9

    的發展與改革創新工作

1,686

1,936

       114.8

      行政性作業

1,032

965

        93.5

      基本行政機關治理事宜

654

971

       148.5

    核算信息事務處理

1,041

1,093

       105.0

      人事部門操作

564

588

       104.3

      的信息公共事務

41

26

        63.4

      重點分析工作

9

20

       222.2

      分析治理

34

70

       205.9

      自查自糾清查活動形式

206

143

        69.4

      統計表格取樣調查員

183

198

       108.2

      任何數據統計信息事務處理其他支出

4

48

     1,200.0

    不需要事宜

4,333

5,055

       116.7

      行政性自動運行

2,594

2,801

       108.0

      大數據應用構建

954

1,431

       150.0

      財政資金委托協議業務部撥出

565

689

       121.9

      另外財政部門行政事務其他支出

214

134

        62.6

    稅收收入事務性

5,775

7,044

       122.0

      行政訴訟運動

2,370

1,747

        73.7

      一樣行政處監管行政監察

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款手讀費

2,930

4,481

       152.9

    審計局事務管理

1,426

2,247

       157.6

      行政部門加載

740

687

        92.8

      審計局銷售業務

501

1,261

       251.7

      事業發展工作

166

233

       140.4

      其它審核行政監察結余

19

66

       347.4

    人才環境資源環境資源事務性

1,710

313

        18.3

      自己事業自動運行

1,515

 

  

      相關人力資源資源事物花費

195

313

       160.5

    紀檢督查事宜

1,362

1,644

       120.7

      行政處正常運行

1,152

1,384

       120.1

      普遍行政菅理菅理事務性

93

127

       136.6

      要案要案整治

48

50

       104.2

      其他紀檢督查事務管理付出

69

83

       120.3

    商業貿易事務處理

27,385

12,863

        47.0

      行政性執行

1,773

1,341

        75.6

      一樣行政安全管理安全管理事情

7,098

7,681

       108.2

      企業使用

1,312

1,457

       111.1

      某些進出口貿易行政監察費用

17,202

2,384

        13.9

    知識與技能土地使用權業務

1,034

1,624

       157.1

      中國只是使用權戰略重點

1,034

1,624

       157.1

    港臺事務性

233

270

       115.9

      行政部門程序運行

129

122

        94.6

      一樣財政管理工作事務處理

104

148

       142.3

    人事檔案事宜

1,117

1,207

       108.1

      行政事務作業

454

442

        97.4

      電子檔案館

648

757

       116.8

      其它檔案資料事物付出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及工商所聯業務

441

463

       105.0

      大部分行政方法方法事情

126

110

        87.3

      另外政黨黨派及深圳聯公共事務教育支出

315

353

       112.1

    社情民意團體心理咨詢行政事務

3,408

4,093

       120.1

      行政部門操作

808

923

       114.2

      正常行政經營經營事情

1,574

1,949

       123.8

      事業有成進行

98

101

       103.1

      另一個干部群眾組織事宜撥出

928

1,120

       120.7

    黨委會企業省政府辦公廳(室)及相關的學校事情

7,586

5,574

        73.5

      行政事務加載

1,782

1,647

        92.4

      通常行政部門控制工作

5,190

3,312

        63.8

      人事正常運作

614

615

       100.2

    組織開展事務處理

1,317

1,970

       149.6

      行政機關運作

445

441

        99.1

      般行政的管理的管理工作

650

1,147

       176.5

      另一組織性工作收支

222

382

       172.1

    品牌宣傳業務

9,322

19,806

       212.5

      行政機關運轉

400

361

        90.3

      常見人事部門處理事務性

4,089

9,759

       238.7

      人事行駛

1,549

1,602

       103.4

      某些宣傳推廣事情性支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰工作

950

1,013

       106.6

      行政機關程序運行

516

522

       101.2

      正常行政性安全管理事情

183

226

       123.5

      民族宗教事務管理

132

140

       106.1

      海外華僑業務

88

88

       100.0

      別的統戰公共事務總支出

31

37

       119.4

    任何共產黨員事務處理總支出

3,676

4,419

       120.2

      事業心電腦運行

2,157

2,398

       111.2

      各種我黨事宜付出

1,519

2,021

       133.0

    賣場監查操作事務性

22,245

23,053

       103.6

      行政訴訟電腦運行

11,016

11,219

       101.8

      一般的政府部門管理系統事情

205

639

       311.7

      市場中監察方法專項整治

4,741

4,106

        86.6

      市場開展城管執法

304

164

        53.9

      消費者基本權利守護

141

123

        87.2

      的工業化制作

244

263

       107.8

      身份認證認定監察管理工作

 

80

  

      規則化方法

 

79

  

      消毒產品事物

166

7

         4.2

      化淡妝品事務性

 

10

  

      教育事業運作

4,864

5,230

       107.5

      某些市場監查標準化管理公共事務

564

1,133

       200.9

    另一一樣公共保障保障花費

1,343

1,552

       115.6

      其他基本公用服務的教育支出

1,343

1,552

       115.6

二、航空航天開支

3,178

4,337

       136.5

    國家安全班師

3,158

3,169

       100.3

      國民防空

3,158

3,169

       100.3

    任何國防安全總支出

20

1,168

     5,840.0

三、公益性平安費用支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量警員家

924

924

       100.0

      另一個軍隊警方炮兵費用

924

924

       100.0

    公安部門

122,034

162,238

       132.9

      財政使用

72,176

96,855

       134.2

      常見行政性方法業務

8,322

16,627

       199.8

      問題化制作

21,534

18,624

        86.5

      交通執法案件審理

19,852

30,052

       151.4

      另外警務費用支出

150

80

        53.3

    國安全衛生

1,194

1,001

        83.8

      人事部門正常運作

1,066

873

        81.9

      安全性工作

128

128

       100.0

    法官

4,077

4,694

       115.1

      行政處加載

2,376

2,268

        95.5

      尋常政府部門的管理行政事務

107

124

       115.9

      基層組織司法機關業務流程

793

1,410

       177.8

      普法宣傳畫

145

177

       122.1

      國內的法律幫扶

477

583

       122.2

      法治社會項目建設

179

132

        73.7

四、文化藝術培訓收支

350,262

416,492

       118.9

    教育學校服務管理業務

1,667

691

        41.5

      行政訴訟電腦運行

844

691

        81.9

      正常公共管理制度管理制度工作

823

 

  

    平凡教學

176,789

336,035

       190.1

      幼兒文化教育文化教育

50,419

80,544

       159.7

      中心小學文化教育

54,800

74,183

       135.4

      中學教導

41,145

99,361

       241.5

      髙中教育教學

17,759

31,426

       177.0

      其他的各種類型幼兒教育結余

12,666

50,521

       398.9

    崗位學前教育

6,617

11,426

       172.7

      就業髙中的教育

6,617

11,426

       172.7

    青少年教學

5,234

3,798

        72.6

      學齡前中上教導

5,234

3,798

        72.6

    新聞廣播高清電視教肓

81

2,800

     3,456.8

      廣播網電視臺幼兒園

81

2,800

     3,456.8

    特俗文化藝術培訓

786

1,397

       177.7

      特俗進修學校學前教育

786

1,397

       177.7

    學習及陪訓

9,705

9,722

       100.2

      幼師自修

3,437

3,467

       100.9

      團干部教育學校

1,401

1,597

       114.0

      培養其他支出

4,867

4,658

        95.7

    教肓費額外添加分配的收支

148,325

49,622

        33.5

      大城市里的學教學設施制作

3,964

2,036

        51.4

      某個教肓費疊加組織的開支

144,361

47,586

        33.0

    某個教導花費

1,058

1,001

        94.6

五、完美科技性支出

38,035

45,238

       118.9

    合理技能的管理事宜

1,051

944

        89.8

      行政性作業

599

484

        80.8

      政府機關服務的

452

460

       101.8

    技巧深入分析與搭建

8,492

8,515

       100.3

      應該用技藝理論研究與開發技術

5,365

6,968

       129.9

      科技有限公司技術成果轉變與向外擴散

3,127

1,547

        49.5

    科學技術必備條件與服務質量

2,982

10,989

       368.5

      網絡因素工作方案

2,982

10,989

       368.5

    科學性的技術說

1,171

1,240

       105.9

      科晉行為

534

543

       101.7

      科技有限公司館站

632

697

       110.3

      其他有效的技術科普總支出

5

 

  

    同一生物學技木其他支出

24,339

23,550

        96.8

      科持實物獎勵

9

 

  

      另外科學研究能力教育支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化教育草原旅游體育文化與文化收支

36,956

75,003

       203.0

    文化教育和草原旅游

18,436

54,116

       293.5

      財政執行

1,031

1,010

        98.0

      一樣 財政服務管理事物

95

161

       169.5

      圖館館

1,883

2,014

       107.0

      文化產業商品展示及緬懷構造

1,069

24,288

     2,272.0

      文化藝術的活動

2,269

2,331

       102.7

      廣大群眾文化課

2,820

3,201

       113.5

      和文化音樂創作與庇護

24

58

       241.7

      歷史文化和旅游行業市場中方法

401

437

       109.0

      度假旅行宣導

1,373

1,470

       107.1

      旅游活動制造業業務量管理工作

1,191

 

  

      另一歷史文化和度假游性支出

6,280

19,146

       304.9

    珍貴文物

1,564

2,453

       156.8

      古建筑保護英文保護英文

288

564

       195.8

      搏物館

1,276

1,889

       148.0

    球場

16,763

16,821

       100.3

      行政處運動

372

404

       108.6

      應該政府部門管理工作公共事務

228

 

  

      體育乒乓球競爭

349

588

       168.5

      體育足球體能訓練

1,259

829

        65.8

      體育類展覽館

12,661

12,931

       102.1

      村民體肓

1,760

1,860

       105.7

      另一體育文化收支

134

209

       156.0

    直播老電視

8

13

       162.5

      的播報電視支出費用

8

13

       162.5

    某個傳統文化體育類與新傳媒教育支出

185

1,600

       864.9

      宣傳廣告文化藝術快速發展自查自糾收支

65

100

       153.8

      傳統藝術產業化轉型督查通知收入支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會的確保和出去上班經費支出

357,571

270,195

        75.6

    人工成本費教育資源和的社會保護監管工作

26,071

33,913

       130.1

      人事部門正常運作

1,045

1,398

       133.8

      通常政府部門菅理公共事務

13,966

19,613

       140.4

      勞動者確保督查

711

848

       119.3

      的社會穩定行業管理系統事務性

1,451

1,377

        94.9

      公用設施就業機會服務項目和職業的能力判定構造

1,430

2,117

       148.0

      勞動者人事部門矛盾調處法律仲裁

694

851

       122.6

      一些人工手動操作信息和社會上得到保障經營事宜撥出

6,774

7,709

       113.8

    民政安全管理工作

2,441

5,427

       222.3

      行政性程序運行

696

758

       108.9

      民間風俗進行管控

1,067

1,223

       114.6

      基層組織封建王朝和居委會投建

109

1,130

     1,036.7

      別的民政處理事情總支出

569

2,316

       407.0

    行政事務事業工作單位工作單位離養老

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理系統的行政部門工作單位離退體

2,362

2,422

       102.5

      事業有成院校離養老金

3,915

6,501

       166.1

      工商登記事業上部門一般關于養老地產養老安全交費付出

57,287

56,739

        99.0

      機關企業單位工作企業單位角色年金繳納費用支出

29,714

23,054

        77.6

      對危險機關事業方方總體醫療安全安全股票基金的補貼申請書

412

671

       162.9

      其它的行政機關事業發展院校離提前退休花費

94

104

       110.6

    學生就業政府補貼

35,907

39,000

       108.6

      找工作自主創業安全服務貼補

 

300

  

      公益基金性位置補帖

32,049

34,775

       108.5

      其它人才需求補貼費結余

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      陣亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍軍人日子補貼申請書

238

240

       100.8

      優撫衛生事業企業單位性支出

148

229

       154.7

      義務權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農民籍退役軍人60歲活動補貼費

39

85

       217.9

      另外的優撫教育支出

358

410

       114.5

    退役棚戶區改造

4,500

6,292

       139.8

      退役軍人回遷

1,435

1,110

        77.4

      士兵轉交現政府的離退休年齡人數處置

1,998

3,819

       191.1

      武裝部隊轉交當地政府離離休干部職工管控平臺

200

328

       164.0

      退役軍人的管理培訓

19

82

       431.6

      各種退役安裝收支

848

953

       112.4

    社會上社會保障

24,028

42,455

       176.7

      孩童有福利

178

126

        70.8

      中老年人福利性

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      中國社會保險制度福利企業企業單位

1,122

1,787

       159.3

      其余社會存在最新福利結余

107

103

        96.3

    病殘人事業上

8,847

10,710

       121.1

      行政機關運轉

335

356

       106.3

      一半政府部門管控事物

431

585

       135.7

      肢體殘疾人創業康復訓練

1,555

2,376

       152.8

      精神智障人士就業機會和扶貧點

4,369

4,101

        93.9

      殘疾人生活水平和病人護理津貼

84

341

       406.0

      其它的殘廢人衛生事業結余

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業發展

581

596

       102.6

      行政處工作

191

172

        90.1

      普遍政府部門監管工作

270

270

       100.0

      許多紅十字工作收支

120

154

       128.3

    低于家庭生活安全保障

2,726

3,602

       132.1

      地方評均性生活有保障金收支

2,726

3,602

       132.1

    暫時求助

475

727

       153.1

      臨場社會救助性支出

150

330

       220.0

      流浪漢乞討員救治支出費用

325

397

       122.2

    特困員工救治供給

20

88

       440.0

      省會城市特困人士搶救供奉總支出

20

80

       400.0

      新農村特困人員管理搶救供給費用支出

 

8

  

    其他生活方式救援

2,717

2,662

        98.0

      別縣城日子援助

2,481

2,662

       107.3

      其他的東北農村的生活援助

236

 

  

    財政廳對常見社會個人養老保險行業保險行業母基金的津貼

574

619

       107.8

      財務對縣域住人首要個人養老保險行業保險行業股票基金的政府補貼

574

619

       107.8

    退役退伍軍人監管事情

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其他的社會性安全保障和學生就業費用支出

150,574

29,541

        19.6

八、清潔衛生安全健康開支

147,672

156,640

       106.1

    衛生學正常工作公共事務

3,848

6,235

       162.0

      行政訴訟使用

1,432

1,515

       105.8

      通常行政事務管理管控事務管理

2,385

4,720

       197.9

      另外衛生防疫建康治理事務處理結余

31

 

  

    公力醫阮

38,760

31,375

        80.9

      全方位的專科醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫藥(明族)醫院醫生

3,984

4,073

       102.2

      精神什么病醫院專家

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫阮

2,651

2,139

        80.7

      各種本科的醫院

0

1,911

  

      某個公辦寵物醫院經費支出

140

55

        39.3

    基層醫院醫療服務干凈公司

35,773

40,524

       113.3

      地區社區網站衛生情況中介機構

32,379

37,174

       114.8

      別的群眾醫藥清潔醫院費用

3,394

3,350

        98.7

    通用清潔

32,155

35,205

       109.5

      病有效防范調整結構

4,106

5,323

       129.6

      干凈衛生督察醫院

2,030

1,902

        93.7

      婦幼中醫保健組織機構

1,267

1,737

       137.1

      應急救援救護平臺

5,246

5,662

       107.9

      采供血構造

1,802

2,040

       113.2

      首要共公衛生間功能

16,543

17,428

       105.3

      重大的公共服務衛生學督查通知

951

870

        91.5

      善后凈化處理公用設施環境衛生惡性事件應急方案凈化處理

88

65

        73.9

      各種公眾衛生學費用支出

122

178

       145.9

    中國傳統醫學藥

12

30

       250.0

      各種中制藥藥總支出

12

30

       250.0

    工作方案懷孕事情

5,352

6,815

       127.3

      其它的計劃怎么寫養育事務性教育支出

5,352

6,815

       127.3

    行政機關創業機構醫藥

27,911

30,349

       108.7

      人事部門機關單位診療

4,524

2,591

        57.3

      事業上計量單位醫療器械

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫療保障補貼費

0

19

  

      其他行政機關事業公司醫療衛生結余

2,700

3,500

       129.6

    財政資金對主要醫用人壽保險資金的補助款

95

95

       100.0

      財政性對新型農村當地居民大致醫用人壽保險股權基金的補貼申請書

95

95

       100.0

    醫治救援

2,703

4,823

       178.4

      村鎮建設醫療保障救援

282

2,386

       846.1

      許多醫用救治總支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫人醫藥

 

260

  

      優撫人醫疔補貼申請書

 

260

  

    老齡清潔良好服務于

547

271

        49.5

      老齡衛生學綠色健康提供服務

547

271

        49.5

    同一環境衛生綠色健康結余

516

658

       127.5

      各種健康的健康的其他支出

516

658

       127.5

九、節電生態環保收支

118,093

20,480

        17.3

    情況愛護治理事務處理

1,704

2,444

       143.4

      人事部門運作

362

693

       191.4

      應該行政訴訟工作公共事務

1,313

1,721

       131.1

      生態圈環鏡保障品牌宣傳

29

30

       103.4

    氛圍監控與監督

77

33

        42.9

      核與幅射安全衛生參與

77

33

        42.9

    廢棄物預治

594

518

        87.2

      人工濕地

300

195

        65.0

      膏狀垃圾物與有機危險品

4

9

       225.0

      其他的嚴重污染預治費用支出

290

314

       108.3

    的污染減少排放

49,115

17,285

        35.2

      模樣區域檢測與資訊

2411

2744

       113.8

      生態健康情況衛生監督執法監督

866

910

       105.1

      碳排放自查自糾花費

36287

13431

        37.0

      干凈生產銷售專項整治撥出

 

200

  

      另外的廢棄物節能減排付出

9551

 

  

    可恢復電力能源

 

200

  

    各種節約能源低能耗總支出

66603

 

  

十、城鄉居民街道辦事處性支出

421,380

469,542

       111.4

      新型農村平臺管理工作事務處理

178,528

207,487

       116.2

        行政性工作

12,574

20,703

       164.6

        基本上行政事務處理控制事務處理

4,227

2,951

        69.8

        機構服務性

583

168

        28.8

        城管監察

7,199

1,526

        21.2

        另一個縣域小區操作事宜總支出

153,945

182,139

       118.3

      城市特別公共信息生活設施

123,227

82,088

        66.6

        其它的城市街道辦公益性體系花費

123,227

82,088

        66.6

      城鄉建設社區服務站氛圍衛生學

86,237

145,607

       168.8

      項目建設整個市場菅理與進行監督

7,886

12,499

       158.5

      別的城市社區服務站總支出

25,502

21,861

        85.7

五一、農業水花費

223,393

257,102

       115.1

      林業

31,969

44,429

       139.0

        人事部門啟動

2098

2506

       119.4

        一半人事部門菅理公共事務

114

51

        44.7

        企業運作

2982

2826

        94.8

        科學技術變為與線下推廣服務于

268

1018

       379.9

        病蟲害防治害設定

460

569

       123.7

        農護膚品線質量的安全

337

1384

       410.7

        市場監管部門監管部門

343

322

        93.9

        數據匯總數據監測與訊息服務的

239

81

        33.9

        穩固農村居民薪資收入貼補

5756

5642

        98.0

        農牧業產生使用國家補貼

2418

3406

       140.9

        畜牧業組織開展化與產業發展化加盟

7952

9066

       114.0

        農成品加工制作與促銷活動策劃

122

60

        49.2

        農村社區公益活動創業

688

4123

       599.3

        草業自然資源保證牙齒修復與使用

545

601

       110.3

        機器設備油成本機構改革對水產業的補貼政策

8

13

       162.5

        對高職院校本科應屆生到基層組織聘任補貼金

125

116

        92.8

        另外的林果業總支出

7514

12645

       168.3

      農林和草地

3,558

5,384

       151.3

        人事機購

1153

1433

       124.3

        樹叢栽培

1575

2120

       134.6

        系統推薦與轉變

418

891

       213.2

        自然保護區公共信息撥出

 

790

  

        其它農業費用支出

412

150

        36.4

      農田水利

165,949

188,530

       113.6

        財政電腦運行

568

563

        99.1

        基本政府部門標準化管理業務

3

10

       333.3

        水工這個行業業務流程工作管理

3469

12708

       366.3

        水利水電過程中設計

63322

87255

       137.8

        水利樞紐過程正常運作與維系

84497

74026

        87.6

        水利工程項目前期準備工作中

3

50

     1,666.7

        水利工程市場監管輔導

593

549

        92.6

        水影視資源可節約控制與保護區

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電工程的技術推廣宣傳

166

157

        94.6

        大小型水利樞紐香港移民后期處理優惠政策專頂經費支出

54

 

  

        市政工程健康安全監查

461

481

       104.3

        別水工總支出

2782

 

  

      林果業標準化設計

17,334

6,678

        38.5

        士地制理

14534

1874

        12.9

        財產化不斷發展

2798

4800

       171.6

        另外漁業綜合評估規劃設計支出費用

2

4

       200.0

      農村生活終合改變

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級之事一議的補助金

3843

10667

       277.6

        農村建設綜和深化改革示范講解試點方案經濟補貼

 

318

  

      普慧金融經濟壯大花費

740

1,096

       148.1

        農牧業保險服務保險費補帖

740

1096

       148.1

12、鐵路交通配送開支

464,385

168,942

        36.4

      二級公路水路公路運輸

445,202

163,313

        36.7

        行政事務自動運行

1,746

1,929

       110.5

        農村公路建沒

358,925

41,795

        11.6

        農村公路清理

37,557

58,895

       156.8

        道路及運輸個人工業化建設規劃

2,163

997

        46.1

        公路網輸送維護

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸管理工作管理工作其他支出

1,989

2,118

       106.5

        撤消地方政府房貸兩級國道收錢專頂教育支出

2,995

 

  

      別的交通出行搬家花費

19,183

5,629

        29.3

        公益性交通管理營銷推廣補貼政策

4,594

4,000

        87.1

        其他的道路交通裝卸搬運撥出

14,589

1,629

        11.2

第十三、自然資源探礦資訊等收入支出

102,799

166,172

       161.6

      國有化基金監管部門

1,181

1,211

       102.5

        行政管理正常運行

471

442

        93.8

        通常情況人事部門經營事務性

403

433

       107.4

        某些國有控股股本監管機構付出

307

336

       109.4

      支持系統中中小型企業主企業主未來發展和管理方法收入支出

69,817

88,365

       126.6

        小微公司企業發展趨勢專門

21,499

18,050

        84.0

        另外適用小工業企業發展前景和的管理結余

48,318

70,315

       145.5

      其他物資勘察數據信息等其他支出

31,801

76,596

       240.9

        技藝工程建筑付出

104

2,896

     2,784.6

        要點領域發展和技術水平改良大型項目個人借款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另外的環境資源勘測訊息等結余

10,500

67,200

       640.0

十四、工業的第三產業等其他支出

4,652

5,215

       112.1

      餐飲業運通工作

438

454

       103.7

        任何商業地產對流事情其他支出

438

454

       103.7

      對外經濟發展服務項目教育支出

300

 

 

        某些涉外企業未來發展服務項目收入支出

300

 

  

      其他工商業產品業等教育支出

3,914

4,761

       121.6

        其余商用的流通業等教育支出

3,914

4,761

       121.6

第十三、自然的影視資源海上形象等開支

5,708

5,877

       103.0

      自然規律產品行政監察

4,884

5,000

       102.4

        行政事務行駛

696

831

       119.4

        平常行政工作管控工作

202

83

        41.1

        宅基地能源使用與保護好

476

519

       109.0

        行業加載

2,950

2,990

       101.4

        相關自動能源事務處理教育支出

560

577

       103.0

      海域工作事宜

92

48

        52.2

        浮游生物調查統計口碑

92

48

        52.2

      天氣事宜

732

829

       113.3

        氣象臺預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等分析預測

40

40

       100.0

        景象的裝備有效保障了維修保養

60

115

       191.7

        景象的基礎安全設施開發與維護保養

94

30

        31.9

        許多氣象觀測公共事務結余

538

644

       119.7

16、往房保證收入支出

131,709

193,873

       147.2

      有效保障了性安居管家工程項目經費支出

82,388

151,944

       184.4

        舊村升級改造升級改造

82,388

150,594

       182.8

        保護性自建房房屋租金國家補貼

 

1,350

  

      公房改革創新開支

41,952

33,703

        80.3

        個人住房北京公積金

25,789

25,753

        99.9

        挑選心儀的房子貼補

16,163

7,950

        49.2

      成鄉片區住房

7,369

8,226

       111.6

        的成鄉區域住宅區教育支出

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油食品救災物資貯備結余

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品行政監察

3,087

5,312

       172.1

        一般來說財政標準化管理事宜

17

109

       641.2

        視野啟動

169

183

       108.3

        另一個糧油食品事宜教育支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品儲備量

3,416

3,762

       110.1

        產出糧油加工政府補貼

3,416

3,762

       110.1

十九、氣象災害有效預防及急救操作其他支出

13,639

17,080

       125.2

     應對標準化管理業務

2,137

2,021

        94.6

       財政執行

287

330

       115.0

       安全的政府監管

1,850

1,282

        69.3

       企事業執行

 

339

  

       某個應急方法方法收支

 

70

  

     消防員業務

11,473

15,014

       130.9

       人事部門運動

8,858

11,603

       131.0

       大部分政府部門管理系統法律實務

1,852

2,427

       131.0

       消防系統緊急診援搜救

763

984

       129.0

     自然災害事物

29

45

       155.2

       地震災害所造成的監測器

29

45

       155.2

19、預備黨員費

 

50,000

  

二十五、資產付息費用支出

17,172

20,000

       116.5

      部位人民政府普通財產付息支出費用

17,172

20,000

       116.5

        好地方國家一半企業債付息付出

15,288

20,000

       130.8

        地點中央政府許多應該政府債務付息費用支出

1,884

 

  

二11、另外總支出

32,465

46,603

       143.5

        年末預埋

 

45,000

  

        某些收支

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支出合計數

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年實行數

項目預算數

財政預算數為前年
完成數的%

國有化耕地使用的權出令納入

1,039,862

700,000

67.3

國家股土地資源年化收益新基金收入來源

 

 

 

畜牧業土地的流失開拓財政資金收錄

 

 

 

時時彩愛心公益金薪資收入

4,119

 

 

的城市根本設施管理配合費利潤

22,009

20,000

90.9

工業廢水加工處理費營收

30,711

33,300

108.4

某些政府部性母基金盈利

-3,887

 

 

相關部門性投資基金薪資自動求和

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉讓性營收

350,113

285,811

81.6

    領導補貼金凈收入

9,590

3,044

31.7

    自查報告外債轉貸工資收入

100,000

 

 

    采取本年余額工資收入

240,523

282,767

117.6

    調出信貸資金

 

 

 

 

 

 

 

凈收入總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

本年施行數

概算數

預算數為上年執行數的%

國有地皮地皮利用權出令工資及相匹配專業借債工資確定的收入支出

1,340,693

930,554

69.4

國有制土地資源效率資金及使用專題借款個人收入計劃的性支出

 

 

 

農牧業國有土地開放的資金科學安排的花費

 

2,400

 

手機彩票公益活動金及相關聯督查通知借債凈收入計劃的費用

2,111

5,748

272.3

都市基礎框架體系一體化費及相當于專項計劃負債使收入合理安排的費用支出

19,581

50,000

255.3

大中形大水庫移民網未來扶植投資基金教育支出

 

3,609

 

污泥加工處理費及使用專題債款收錄制定計劃的花費

31,258

33,300

106.5

外債付息支出費用

10,083

13,500

133.9

某些以政府性投資基金開支

45

 

 

政府機構性債券付出自動求和

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

傳遞性撥出

39,156

 

 

    上解上級部門教育支出

100

 

 

    督查通知債款還本其他支出

 

 

 

    調整信貸資金

30,000

 

 

    年度盈余

9,056

 

 

付出總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年來執行數

概算數

概算數為去年
履行數的%

一、凈利潤利潤

13,390

15,500

115.8

    投資的保障機構利益薪資

8,757

10,000

114.2

    貿易單位銷售個人收入個人收入

 

 

 

    房屋建設工程施工過程的企業利潤利潤

180

 

 

    房房產公司中小企業成本收入來源

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁機構銷售收入水平收入水平

8

 

 

    安全衛生球場員工福利的企業凈個人收入個人收入

 

 

 

二、股利、股息年收入

2,712

2,500

92.2

    國有控股集團控股集團集團股利、股息薪資收入

2,712

2,500

92.2

三、土地產權轉賣營收

 

 

 

四、清潔純收入

 

 

 

五、其他的集體所有制金融資本企業經營項目預算凈收入

 

 

 

國有控股充分操作收入來源累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉入性薪水

2,829

711

25.1

  采用去年結轉利潤

2,829

711

25.1

 

 

 

 

工資收入共計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期程序執行數

財政預算數

預算表數為本年
進行數的%

一、社會發展的保障和就業創業花費

 

 

 

二、國有制資本管理合作經營預決算收入支出

15,000

13,000

86.7

1.克服史上舊版難題及收入分配改革的成本花費

 

 

 

2.國有制制造業企業資產投資金裝入

15,000

13,000

86.7

      國家實惠設備構造調正經費支出

15,000

13,000

86.7

      慈善性服務設施股權投資收支

 

 

 

3.國家企業公司新規性補貼標準

 

 

 

4.金融科技國家資產管理營運概算支出費用

 

 

 

5.任何國有企業投資基金管理費用預算費用支出

 

 

 

國有土地資本經營者撥出合計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉交性撥出

3,931

5,711

145.3

    調成資源

3,220

5,040

156.5

    結轉下年結余

711

671

94.4

 

 

 

 

教育支出總金額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年進行數

概算數

預決算數為去年同期強制執行數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未合理安排到鎮

 

96,967

 

總計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬之元核心為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

大型項目

金額

這其中:

一樣 外債

這當中:

專業政府債務

一、政府機構債務糾紛上限現狀

 

 

 

    2018年年末部門債款上限

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年歲末地方政府政府債務額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終縣政府債權債務金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        其中的:市預下達通知新增加的企業債大額

91,000

91,000

 

二、2018年當地政府財產余下的錢現象

 

 

 

    年末政府機關借款查詢余額

850,091

490,091

360,000

    當時 新增的以政府債款

230,000

130,000

100,000

    年少還貸政府機構外債

30,187

30,187

 

    半年度現政府負債金額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年當地政府債權債務現金余額問題

 

 

 

    月初市政府債務糾紛額度

1,140,904

680,904

460,000

        至少:市預下達任務將新增國債額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

新項目

2018年決算數

2019年估算數

項目財政預算數為去年同期項目財政預算數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

公務接待客人接待客人費

791.10

523.09

66.1

國家公務車輛添置及電腦運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

這當中:采購費

2892.00

2329.05

80.5

     正常運行費

4103.72

3876.05

94.5

預估合計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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