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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 頒布時長:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

東莞市松江區財政支出局

2018年末團隊竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

列表

 

1部位天津(jin)市松江區(qu)財政支出局概述(shu)

一、一般職能部門

二、職能部門結算的時候工作單位制成

第二部分上(shang)海市松(song)江區財政(zheng)局2018年度部門決算表

一、工資經費支出預算總表

二、營收結算的時候表

三、其他支出結算的時候表

四、財政廳補貼款工資費用竣工決算總表

五、正常共公預預算財政性撥付付出預算表

六、通常共同項目預算財政預算付款通常總支出竣工決算表

七、基本公眾估算財政廳撥付“三公”費用及機構啟動費用撥出結算的時候表

八、國家性私募基金財政性預算財政性補貼款性支出竣工決算表

九、金融資產流動負債環境表

第(di)三部分上海市松江區(qu)財政局2018年(nian)度部門決(jue)算情況說明

第六一部分名稱表示

 

 

 

 

 

第1方面(mian)蘇州市松(song)江(jiang)區財政預算局情況

 

一、主要職責范圍

松江區(qu)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)廳(ting)(ting)(ting)廳(ting)(ting)(ting)縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)局用(yong)(yong)(yong)作區(qu)中央縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)的個綜(zong)上條件(jian)管理制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)系(xi)統(tong)縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men),最主要的承擔加(jia)強作風(feng)建設試(shi)行(xing)國、蘇州市和(he)(he)區(qu)有觀財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)廳(ting)(ting)(ting)廳(ting)(ting)(ting)縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)的運行(xing)的法津法律和(he)(he)策略規范性文件(jian);結(jie)構制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)區(qu)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)廳(ting)(ting)(ting)廳(ting)(ting)(ting)縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)的運行(xing)中長期性規化和(he)(he)當年(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)廳(ting)(ting)(ting)廳(ting)(ting)(ting)縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu🍌)門(men)(men)(men)(men)收(shou)入支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)表概(gai)項目費(fei)用(yong)(yong)(yong),提高(gao)認識人代會用(yong)(yong)(yong)的概(gai)項目費(fei)用(yong)(yong)(yong)收(shou)入支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)表取舍(she);對概(gai)項目費(fei)用(yong)(yong)(yong)內各(ge)樣專(zhuan)向資金量和(he)(he)縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)人事企機關(guan)事業(ye)心(xin)(xin)廠家名(ming)稱收(shou)取任何費(fei)用(yong)(yong)(yong)來管理制🍸(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)系(xi)統(tong)監察;審核的居(ju)民區(qu)縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)人事企機關(guan)事業(ye)心(xin)(xin)廠家名(ming)稱帳(zhang)號的注冊;結(jie)構試(shi)行(xing)對居(ju)民區(qu)企業(ye)公司和(he)(he)企機關(guan)事業(ye)心(xin)(xin)廠家名(ming)稱的財(cai)(cai)務人員監察和(he)(he)出(chu)(chu)納(na)管理制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)系(xi)統(tong);加(jia)強作風(feng)建設試(shi)行(xing)中央縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)回收(shou)有觀策略;籌辦區(qu)中央縣(xian)(xian)(xian)政(zheng)(zheng)府(fu)部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門(men)(men)(men)(men)交辦的分(fen)類方(fang)式方(fang)法等功能。

二、政府部門部門預算院校造成

從項目(mu)預算企衛生(sheng)事(shi)業(ye)(ye)公司(si)(si)組合看,滬市松江(jiang)(jiang)區財政(zheng)(zheng)支出支出局部性門結(jie)(jie)算的時候(hou)以及:滬市松江(jiang)(jiang)區財政(zheng)(zheng)支出支出局本級(ji)結(jie)(jie)算的時候(hou)、下屬公司(si)(si)行(xing)政(zheng)(zheng)機關衛生(shen♏g)事(shi)業(ye)(ye)企衛生(sheng)事(shi)業(ye)(ye)公司(si)(si)結(jie)(jie)算的時候(hou)。

💟納入上海市松(song)江區財(cai)政局2018年(nian)度部門決算(suan)編制范圍(wei)的單位包括:

順序號

企業各稱

備注欄

1

滬市(shi)松江區(qu)財政預算局(本(ben)級)

 

2

濟南市松江區財政(꧙zheng)預算(suan)支(zhi)出(chu)局財政(zheng)預算(su🌳an)支(zhi)出(chu)所

 

3

天津市(shi)松江區民政督查(cha)監察平臺(tai)

 

4

上海市(shi)松江區財會(hui)人工業(ye)務管理(li)業(ye)務基地

 

5

北(bei)京市松(song)江區國庫(ku)收付中心點

 


第二部分上海市松(song)江區(qu)財政局2018年(nian)度部門決(jue)算表

2018年使(shi)收入付出竣工決算總(zong)表

企業單位:萬塊

納入

付出

工作

預算數

好項目

結算的時候數

一、財政性撥付創收

5,450.07

一(yi)、基(ji)本上公(g♈ong)用(yon🌠g)設施(shi)服(fu)務保障費(fei)用(yong)

4,228.56

這里(li)面(mian):相關部門性投資基金(jin)工程預算財政性補(bu)貼(tie)款

 

二、外交關系收支

 

二、上一級補帖收錄

 

三、中國國防教(jiao)育支出

 

三、衛生事業薪水

 

四、公共性穩定撥出

 

四、營業工資

 

五、文化教育總支出

 

ꦚ五、所屬政(zheng)府(fu)部門(men)上交國家(jia)收(shou)入(ru)水平(ping)

 

六、數學(xue)技術設備開支

 

六、別創收

86.80

七、文化課田徑與(yu)傳媒廣告費用支出(chu)

 

 

 

八、市場基本保障(zhang)和就業率收入支出(chu)

564.32

 

 

九、整(zheng)形衛生(sheng)情況與項目生(sheng)殖結余

111.66

 

 

十(shi)、節能技術環保標準其(qi)他支出

 

 

 

11、縣域街道社區費用支出

 

 

 

第十二、農(nong)林業(ye)水支出(chu)費用

 

 

 

13、交通銀行運(yun)輸業總支出(chu)

 

 

 

十(shi)四、資源(yuan)英文探礦(kuang)個人信息(xi)等費(fei)用支出

 

 

 

15場、商業(ye)樓服務(wu)業(ye)等(deng)收支

 

 

 

16、網絡金融性支出

 

 

 

十八、經濟援助(zhu)另外城市性支出

 

 

 

十九、土地海洋環境氣候等花費

 

 

 

19、往房擔保收支

633.20

 

 

第二十、糧油加工物品保障教育支出(chu)

 

 

 

二國慶、任何收支

 

本年度個人收入總計

5,536.87

當年度花費合計數

5,537.74

用(yong)事(shi)業上(shang)的理財產品解決出入(ru)差額

 

盈余管理

 

期初結轉和節余

84.80

年終結轉和余額

83.93

總額

5,621.67

累計

5,621.67


2018每年利(li)潤預算表(biao)

公司:百萬元

創業項目

本年度創收自動求和

民政付款利潤

上級部門經濟補貼納入

視野工資

生產經營個人收入

附屬醫院(yuan)單(dan)位名稱繳納年收入

別收入來源

功能鍵類別
學科編號規則

項目稱謂

累計數

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

應該通用業務撥出

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

國庫工作

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

政府部門開機運行

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

國庫國庫保險業務

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

產品財務信息化建沒

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

財政經(jing)費支出(chu)委托(tuo)代為項目(mu)經(jing)費支出(chu)

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

另一財政廳工作花費

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

社會存在安全(quan)保障和(he)就業(ye)創業(ye)花費

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業心方離養老金(jin)

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作行政事務機關單位離提(ti)前退休

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

行(xing)政機關(gua꧟n)單位自己(ji)事業機關(gua🍷n)單位大(da)體頤養穩(wen)妥納費(fei)(fei)費(fei)(fei)用(yong)

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

廠家(jia)創(chuang)業(ye)(ye)廠家(jia)網(wang)絡職業(ye)(ye)年金繳納其☂他支(zhi)🌳出(chu)

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用(yong)清潔衛生(sheng)與打算生(sheng)孕總支出(chu)

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

財政工作行業醫療(liao)保障

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

政府部門行業醫學

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

個(ge)人住(zhu)房保障措施收入支(zhi)出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

自建房改(gai)革的實質經費支(zhi)出

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

自建房住房基金

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

全款買房補助金

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018本年度花費(fei)結算的時候(hou)表

政府部門:億元

建設項目

上年開支加總

基本的費用

品牌總支出

繳納上(shang)級領導其他支出

經營者收支

對附(fu)屬醫院企業單位政(zheng)府補貼花費

的功能種類
項目商品編碼

課程稱謂

加總

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

尋常公開產品收支

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

財政性事務處理

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

行政機關執行

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財政支出國庫(ku)業務領域(yu)

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

內容化搭建

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

財政部門委托(tuo)協議業務部門總支出

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

另外的財政(zheng)(zheng)部(bu)門行政(zheng)(zheng)事務開支

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

社交保證和找工作性支出(chu)

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

行(xing)政機(ji)關事業上(shang)標準離退體

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸(gui)口(kou)治(zhi)理行政(zheng)訴(su)訟院(yuan)校離辭職

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

機(ji)構事業(ye)有成機(ji)構一般(ban)養老院๊商💞(shang)業(ye)險繳納(na)開支(zhi)

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

行政(zheng)標(biao)準創業標(biao)準工作年金(jin)交費(fei)性支出

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障干凈(jing)與設計(ji)生二(er)胎(tai)撥出

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

行(xing)政部門事(shi)業企業醫療機構

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

行政管理方醫療保健

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

房產保(bao)駕護航其(qi)他(ta)支出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

住宅房變革收支

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

全民購房政府補貼

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018財政局年度財政局付款純收(shou)入付出結算的時候總表

基層單位:萬是

收入水平

花費

品牌

預算數

的項目

總計

基本公(gong)用概預算財政部門捐款

部門性(xing)債券工程預算(suan)財(cai)政局撥付

一、般公眾決算不需(xu)要審批

5,450.07 

一、正常公(gong)用設施功(gong)能付出

4,228.56

4,228.56 

 

二🥂、政(zheng)府(fu)辦(ban)公(gong)室性基金、期貨、現(xian)貨、微盤預算(suan)▨表國庫(ku)補(bu)貼(tie)款

 

二、外交(jiao)活動(dong)支(zhi)出費用(yong)

 

 

 

 

 

三、飲水機支出費用

 

 

 

 

 

四、公共服務很安全結余(yu)

 

 

 

 

 

五、教育學校費用

 

 

 

 

 

六、科學學工藝收支

 

 

 

 

 

七、技術 田徑與傳媒業結余

 

 

 

 

 

八、社會(hui)化(hua)服務和就業問題性支出(chu)

564.32

564.32

 

 

 

九(jiu)、醫(yi)學食品衛生與籌劃養育花費(fei)

111.66

111.66

 

 

 

十、能效環(huan)保標準撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統(tong)籌(chou)特(te)別花(hua)費

 

 

 

 

 

第十二、農業水費用

 

 

 

 

 

十(shi)四、路網運載教育支出

 

 

 

 

 

十(shi)四、的資源勘測(ce)信心(xin)等撥(bo)出

 

 

 

 

 

第十六、企業服務培訓業等(deng)花費

 

 

 

 

 

第十(shi)五、金融科技開支

 

 

 

 

 

十八、經濟援(yuan)助其余省(sheng)份費用(yong)

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋資源氣象學等費用(yong)

 

 

 

 

 

19、租賃(lin)房保(bao)障(zhang)措施費用

546.40

546.40

 

 

 

二是、糧油(you)加工物質貯(zhu)備花(hua)費

 

 

 

 

 

二十(shi)一國慶、其它的性支出

 

 

 

本年度收益累計

5,450.07

上年結余總金額

5,450.94

5,450.94

 

本年(nian)財(cai)政廳撥付(fu)結轉和盈余

 

年初財政局審批結(jie)轉和節余

83.93

83.93

 

常見公共信息項目預算財務撥付

84.80

 

 

 

 

地方政府性投資基金(jin)費(fei)用預算財政部門補(bu)貼款

 

 

 

 

 

總金額

5,534.87

總額

5,534.87

5,534.87

 

 


2018財政廳年度基本上(𝔍shang)公開概算(suan⛦)財政廳付款教(jiao)育支出部(bu)門預算(suan)表

機構:70萬

活動

通常(chang🔯)情況公共(gong)信息費用財務(wu)捐(juan)款(kuan)付出(chu)部門(men)預算數

功能模塊分類別

科目表代碼

會計科目標題

自動求和

大體教育支出

活動花費

201

 

 

通常情況下公(gong)益性🦄(xing)(xing)服(fu)務性(xing)(xing)其(qi)他(ta)支出(chu)

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財政局公共事務

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

財政運轉

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財(cai)政預算國(guo)庫(ku)保險(xian)業務

6.10

 

6.10

201

06

07 

產品管理創新構建

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

財(cai)務授權委托業務領域費用支(zhi)出(chu)

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

另外(wai)的國庫事務管理經費支出

214.02

 

214.02

208

 

 

世界(jie)保護(hu)和大學(xue)生就(jiu)業經費(fei)支出

564.32

564.32

 

208

05

 

政府部門視野(ye)機構離退休工資

564.32

564.32

 

208

05

01

歸(gui)口控制政府部門機關單位離(li)辭職

29.62

29.62

 

208

05

05

國家機(ji)關企業(ye)發展部(bu)門基礎頤養保費激費總支出(chu)

235.08

235.08

 

208

05

06

機(ji)構事業的單(dan)位的單(dan)位專業年金付(fu)款經費(fei)支出

299.62

299.62

 

210

 

 

醫療(liao)保(bao)健干凈與方案養育性支出

111.66

111.66

 

210

11

 

行(xing)政訴訟(song)企業(ye)發展院校醫療保障

111.66

111.66

 

210

11

01

人(ren)事部(bu)門行業(ye)醫療器械

111.66

111.66

 

221

 

 

住宅保證其他支出

546.40

546.40

 

221

02

 

公房改草費用支出

546.40

546.40

 

221

02

01

往房北京公積金

232.26

232.26

 

221

02 

03 

買新房國家補貼

314.14 

314.14 

 

預估合計

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018季(j�🐟�i)度平(ping)常(chang)公開(kai)國庫(ku)(ku)預(yu)算(suan)國庫(ku)(ku)付款(kuan)總體開(kai)支部門預(yu)算(suan)表

行業:萬的大寫

工程

基本上服(fu)務性概算財政資金付(fu)款

基本性收支(zhi)部門(men)預(yu)算數

條件分類管理

管理費用商品代碼

會計科目公司名稱

累計

成員事業費

共公接待費

301

 

公資最新福利撥出

3,361.53

3,361.53

 

301

01

通常基本工資

459.20

459.20

 

301

02

經費補助金

1114.16

1114.16

 

301

03

年獎

410.89

410.89

 

301

04

一些社交服務保障(zhang)手機繳費

28.63

28.63

 

301

06

膳食補助費費

99.00

99.00

 

301

07

績效考核薪資

183.15

183.15

 

301

08

企事(shi)𓂃(shi)業有成標準(zhun)事(shi)(shi)業有成標準(zhun)大致社(she)會養🀅老商業險付費

235.08

235.08

 

301

09

職業化年金繳納

299.63

299.63

 

301

10

公司員(yuan)工首要診療安全交款

111.66

111.66

 

301

13

自建房社保公積金

232.25

232.25

 

301

99

其余公司副(fu)利教育支出

187.88

187.88

 

302

 

貨品和精準服務撥出

384.97

 

384.97

302

01

辦公費

48.58

 

48.58

302

02

噴涂費

1.37

 

1.37

302

03

資詢費

 

 

 

302

04

手續約費

 

 

 

302

05

水電費

3.04

 

3.04

302

06

交電費

77.79

 

77.79

302

07

郵電通信費

10.51

 

10.51

302

08

供暖費

 

 

 

302

09

物業工作公司工作費

111.56

 

111.56

302

11

出差費

3.41

 

3.41

302

12

因公回國(境)花費

 

 

 

302

13

搶修(護)費

2.51

 

2.51

302

14

出租費

1.35

 

1.35

302

15

電視電話會議費

0.32

 

0.32

302

16

培圳費

16.19

 

16.19

302

17

公務接待處接待處費

0.34

 

0.34

302

18

通用型板材費

 

 

 

302

24

被裝新購費

 

 

 

302

25

轉用液體燃料費

 

 

 

302

26

勞務輸出費

3.92

 

3.92

302

27

申請銷售費

5.15

 

5.15

302

28

公會金費

30.46

 

30.46

302

29

獎勵費

38.44

 

38.44

302

31

公務活(huo)動使用車(che)正常運作服務器維護費

 

 

 

302

39

相關鐵路交通價格

1.86

 

1.86

302

40

稅金及擴展價格

 

 

 

302

99

其余寶貝和服務培訓(xun)收(shou)入支出

28.17

 

28.17

303

 

對自己和普(pu)通家庭的津(jin)貼

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

退職費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

現在的生活補貼費

 

 

 

303

07

醫學費

 

 

 

303

08

捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

福利金

 

 

 

303

99

其它的(de)對私人(ren)和(he)家里的(de)補貼金教育支出(chu)

0.13

0.13

 

310

 

資本管理性花費

61.11

 

61.11

310

02

辦工主設備添置

61.11

 

61.11

310

03

專門的機械設備添置

 

 

 

310

07

消息數據網絡及(ji)APP購入(ru)更新時(shi)間

 

 

 

310

13

公務接待買車購買

 

 

 

310

19

別鐵路交通用具折(zhe)舊費

 

 

 

310

99

任何投資性收支

 

 

 

總計

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018半年度通常情(qing)況(kuang)下公(gong)眾預算ꦉ(suan)表(biao)財(cai)政預算(suan)捐款“三(san)公(gong)”資金及(ji)機(ji)構(gou)工作ꦑ(zuo)資金性支(zhi)出竣工決算(suan)表(biao)

單位名稱:萬余元

平(pi⛦ng)常公(gong)用財(cai)政(zheng)廳預算財(cai)政(zheng)廳撥(bo)付“三(san)公(gong)”預備費

單位啟用

預備費結算的時候數

總金額

因公出國留學

(境)費

因公(gong)出行用車租賃費及使用費

國家公務接持費

小計

因公專用車

新購費

公務接待租車

運動費

財政預算數

預算數

費用數

預算數

成本預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

決算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018當年度現政府性基金(jin)投資概算民政付(fu)款費用支出 竣工決算表

機構:萬元左右

樓盤

部門性股權基金費用財政資金付(fu)款收支竣工決算數

功能表總類

項目項目編碼

考試科目名稱大全

累計數

常規費用支出

業務收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上(shang)海市(shi)松江(jiang)區(qu)財政(zheng)局2018年度無政(zheng)府性基(ji)金預算財政(zheng)撥款(kuan)支出(chu),故(gu)本表無🦩數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年資金債務(wu)情形表

資金工作單位(wei):上萬元

 

數據

意義

月初數

年初數

月初數

年底數

一、基金總計

——

——

1625.58

1419.26

   (一)移(yi)動基金

——

——

161.75

239.95

   (二(er))穩定凈(jing)資(zi)產

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套(tao)/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

   &n💧bsp;                   &꧒nbsp;  一般(ban)的公務(wu)活動公務(wu)車

 

 

    &𝔍nbsp;           🀅;          城管執法巡邏租車

 

 

         𒈔;            &🌃nbsp;    特殊工(gong)種(zhong)專門的技(ji)術車(che)輛(liang)租賃

 

 

              &nbs💮p;           許多買車

 

 

                   (2)單價50萬(wan)元(yuan)以上通用設備(不含車(che)輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專(zhuan)用設備(bei)(臺(tai)/套)

 

 

                    單價100萬(wan)元以上專用設備

 

 

      &n♛bsp;        4.某個加ꦛ固資源

——

——

816.88

887.27

        減:顯(xian)示器累計折舊及減值(zhiꦑ)籌😼備

——

——

   (三(san))長期性的(de)投資

——

——

   (四(si))要建工程項目

——

——

   (五)隱約資源

——

——

 &nb✃sp;      減:積攢攤銷

——

——

   (六)各種債務

——

——

二、債務合計數

——

——

67.95

156.02

三、凈房產總計

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第(di)三(san)部(bu)分上海市松江區財政(zheng)局2018年(nia♉n)度部(🐷bu)門(men)決算情(qing)況說明

 

一、就北京市松江區財政支出局2018季度個人收入付出綜合性現象證明

濟南市松江區民政局2018年度收入總計為5,621.67萬(wan)元、支(zhi)出(chu)總計為5,621.67萬(wan)元。與2017年度相比(bi),收入、支(zhi)出(chu)總計各增加(jia)415.76萬(wan)元。主要原因:新遷辦(ban)公樓用電量增加(jia)產生(sheng)的(de)電費(fei)、機關(guan)事業單位(wei)職業年金(jin)繳(jiao)(jiao)費(fei)的(de)補(bu)繳(jiao)(🅰jiao)、ꦐ信息化建(jian)設的(de)一(yi)(yi)次性項(xiang)目的(de)資金(jin)投入和(he)一(yi)(yi)次性住房解困工作貨(huo)幣(bi)補(bu)貼。

二、至于蘇州市松江區國庫局2018年終利潤部門預算情況下情況報告

滬市松江區財政性局2018年(nian)度收(shou)入合計5,536.87萬元(yuan)(🍎yuan),其中(zhong):財政撥款收(shou)入5,450.07萬元(yuan)(yuan),占98.43%;其他(ta)收(shou)入86.80萬元(yuan)(yuan),占1.57%。

三、對于南京市松江區不需要局2018年終撥出預算原因表明

西安市松江區財政資金局2018年度支(zhi)出(chu)(chu)合計5,537.74萬元,其中:基本支(zhi)出(chu)(chu)3ꦕ,903.94萬元,占(zhan)70.50%;項(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu)1,633.80萬元,占(zhan)29.50%。

四、關羽濟南市松江區財政性局2018月度國庫審批創收收入支出環境承載力狀態闡述

傷害市松江區財政局局2018年(nian)度財政撥款收(shou)支總決算(suan)5,534.87萬(wan)元(yuan)。與2017年(nian)度相(xiang)比,財政撥款收(shou)、支總計🃏各增(zeng)加333.02萬(wan)元(yuan),增(zeng)長(chang)6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電(dian)量增(zeng)加產(chan)生的(de)電(dian)費(fei)、機關事業(ye)單位職業(ye)年(nian)金繳(jiao)費(fei)的(de)補繳(jiao)和信(xin)息化建(jian)設的(de)一(yi)次(ci)性項目的(de)資(zi)金投入。

五、觀于天津市松江區國庫局2018年終通常情況報告下公共信息概算財政局補貼款其他支出結算的時候情況報告情況報告

(一)普遍共公預算表財政費用支出 付款費用支出 預算綜合性現狀。

武漢市松江區財政資金局2018年度(du)一般公共(gong)預(yu)算財(cai)政撥款支(zhi)出5,450.9🌞4萬元,占本(ben)年支(zhi)出合計的98.43%。與2017年度(du)相(xiang)比,一般公共(gong)預(yu)算財(cai)政撥款支(zhi🌳)出增加(jia)435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷(qian)辦公樓(lou)用(yong)電量增加(jia)產生的電費、機(ji)關事(shi)業單位職業年金繳費的補繳和信息化(hua)建(jian)設的一次(ci)性(xing)項目的資(zi)金投入。

(二)通常通用預竣工決算財政預算付款費用竣工決算格局情況下。

昆明市松江區不需要局2018年度一(yi)般公共(gong)預(yu)算(suan)財(cai)政撥款支(zhi)出5,450.94萬(wan)元(yuan)(yuan),主要用于以下方面:一(yi)般公共(gong)服務支(zhi)出(類(lei)(lei)(lei))4,228.56萬(wan)元(yuan)(yuan),占77.57%;社(she)會保障和(he)(he)就業支(zhi)出(類(lei)(♏lei)(lei))564.32萬(wan)元(yuan)(yuan),占10.35%;醫療衛生和(he)(he)計๊劃生育支(zhi)出(類(lei)(lei)(lei))111.66萬(wan)元(yuan)(yuan),占2.05%;住房保障支(zhi)出(類(lei)(lei)(lei))546.40萬(wan)元(yuan)(yuan),占10.03%。

(三)應該公共性工程預算不需要付款性支出竣工決算大概情形。

沈陽市松江區不需要局2018年(nian)度一般(ban)公共預(yu)算(suan)財政撥(bo)款(kuan)支出年🐻(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為5,262.63萬元෴(yuan),支出決算(suan)為5,450.94萬元(yuan),完成年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)的(de)103.58%。其中:

1、一般公共服務支出(類)財政(zheng)事𒈔務(款)行(xing)政(zheng)運(yun)行(xing)(項)2,594.76萬꧑(wan)元(yuan)。主(zhu)要(yao)用于:在職(zhi)職(zhi)工(gong)(gong)的(de)基本工(gong)(gong)資、津貼補貼、獎金、伙食補助費(fei)、績效工(gong)(gong)資、其他社會(hui)保(bao)障繳費(fei)以及水電(dian)費(fei)、物業管理費(fei)和福利費(fei)等。年初預(yu)算(suan)為(wei)2,845.31萬(wan)元(yuan),支出決算(suan)為(wei)2,594.76萬(wan)元(yuan),完成年初預(yu)算(suan)的(de)91.19%。決算(suan)數(shu)小于預(yu)算(suan)數(shu)的(de)主(zhu)要(yao)原(yuan)因:預(yu)算(suan)調整因素(su),購(gou)房補貼功能類科目調整。

2、一般(ban)公共服務(wu)支(zhi)出(chu)(類(lei))財政事務(wu)(款)財政國庫(ku)業務(wu)(項)6.10萬(wan)元。主(zhu)要用于(yu):非稅電信光纜(lan)月(yue)租費。年(nian)初(chu)預算(suan)為4.68萬(wan)元,支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)為6.10萬(wan)元,完成年(nian)初(chu)預算(suan)的130.34%。決(jue)算(suan)數ꦫ大于(yu)預算(suan)數的主(zhu)要原因:項目據實結(jie)算(suan)。

3、一般公共服(fu)務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)(類)財(cai)政事(shi)務(wu)(款)信(xin)(xin)息(xi)化建設(項)953.72萬元(yuan)。主要用于:金財(cai)工(gong)程(cheng)管(guan)理(li)(li)(li)(li)系(xi)(xi)(xi)統(tong)運維、金財(cai)工(gong)程(cheng)政務(wu)管(guan)理(li)(li)(li)(li)及(ji)網絡安(an)全信(xin)(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)運維、國有資(zi)產管(guan)理(li)(li)(li)(li)系(xi)(xi)(xi)統(tong)運維、預(yu)算(suan)(suan)執行動態(tai)監(jian)控管(guan)理(li)(li)(li)(li)系(xi)(xi)(xi)統(tong)開發費、信(xin)(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)安(an)全等級(ji)保護、信(xin)(xin)息(xi)化項目監(jian)理(li)(li)(li)(li)服(fu)務(wu)、財(cai)政性投資(zi)資(zi)金管(guan)理(li)(li)(li)(li)信(xin)(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統(toꦚng)、金財(cai)工(gong)程(cheng)項目庫與預(yu)算(suan)(suan)績效自評價信(xin)(xin)息(xi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)、松江區國庫集(ji)中支(zhi)付(fu)電(dian)子化管(guan)理(li)(li)(li)(li)平臺改造(zao)和松江區政府(fu)會計制度核(he)算(suan)(suan)系(xi)(xi)(xi)統(tong)等。年初預(yu)算(suan)(suan)為891.21萬元(yuan),支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)(suan)為953.72萬元(yuan),完成年初預(yu)算(suan)(suan)的(de)(de)107.01%。決算(suan)(suan)數大于預(yu)算(suan)(suan)數的(de)(de)主要原因:預(yu)算(suan)(suan)調整因素。

4、一般(ban)公共服(fu)務支出(類)財政事(shi)務(款)財政委托業(ye)務支出(項(xiang))459.96萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要用(yong)于:財政預算(suan)(suan)(suan)(suan)項(xiang)目(mu)績效評價(jia)、資(zi)產清查核實服(fu)務費等。年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)(suan)為580.60萬(wan)元(yuan),支出決算(suan)(suan)(suan)(suan)為459.96萬(wan)元(yuan),完成年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)(suan)的79.22%。決算(suan)(suan)(suan)(suan)數小于預算(suan)(suan)(suan)(suan)數的主(zhu)要原因:預算(suan)(suan)ౠ(suan)(suan)執(zhi)行項(xiang)目(mu)調減因素。

5、一般公共服務支(zhi)出(類)財(cai)政事務(款)其他財(cai)政事務支(zhi)出(項)214.02萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan🗹)。主要(yao)用于:VPDN租賃(lin)費、財(cai)政法(fa)制建設課題調研、小微企業(ye)會計(ji)服務和會計(ji)監督(du)與檢查。年初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)255萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),支(zhi)出決(jue)算(suan)為(wei)214.02萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),完成年初(chu)預(yu)算(suan)的83.93%。決(jue)算(suan)數(shu)小于預(yu)算(suan)數(shu)的主要(yao)原因:預(yu)算(suan)執行項目調減因素。

6、社會保障(zhang)和(he)就業支出(類)行政事業單位(wei)離退休(款)歸口管(guan)理行政單位(wei)離退休(項)29.62萬(wan)元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預(yu)(yu)算為(wei)47.27萬(wan)元,支出決算為(wei)29.62萬(wan)元,完成年初預(yu)(yu)算的62꧅.66%。決算數小于預(yu)(yu)算數的主要原因:預(yu)(yu)算執行因素。

7、社(she)會保♏障和(he)就業支出(chu)(類(lei))行政事業單位(wei)離退休(款)機(ji)關事業單位(wei)基本養(yang)(yang)老(lao)保險(xian)繳(jiao)費支出(chu)(項)235.08萬(wan)元(yuan)。主要用(yong)于:在職(zhi)職(zhi)工的(de)基本養(yang)(yang)老(lao)保險(xian)繳(jiao)費。年初預(yu)算(suan)(suan)為240.52萬(wan)元(yuan),支出(chu)決算(suan)(suan)為235.08萬(wan)元(yuan),完(wan)成年初預(yu)算(suan)(suan)的(de)97.74%。決算(suan)(suan)數小于預(yu)算(suan)(suan)數的(de)主要原因(yin):預(yu)算(suan)(suan)執行因(yin)素。

8、社(she)會保障和就業(ye)支出(chu)(類(lei))行政(zheng)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)(wei)離退(tui)休(款)機關事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)(wei)職(zhi)(zhi)業(ye)年金(jin)繳費支出(chu)(項(xiang))2ಞ99.62萬(wan)(wan)元。主要(yao)用于:在(zai)職(zhi)(zhi)職(zhi)(zhi)工(gong)的(de)(de)職(zhi)(zhi)業(ye)年金(jin)繳費。年初預(yu)算(suan)為20.31萬(wan)(wan)元,支出(chu)決算(suan)為299.62萬(wan)(wan)元,完成年初預(yu)算(suan)的(de)(de)1475.23%。決算(suan)數大(da)于預(yu)算(suan)數的(de)(de)主要(yao)原因(yin):政(zheng)策性因(yin)素,補繳以前年度(du)職(zhi)(zhi)業(ye)年金(jin)。

9、醫(yi)療(liao)(liao)(l💟iao)衛生(sheng)(sheng)與(yu)計劃生(sheng)(sheng)育(yu)支(zhi)(zhi)出(類)行政事業(ye)單(dan)位醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(款)行政單(dan)位醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(項)111.66萬(wan)元。主(zhu)要用于:按(an)照國家政策規定為在職人員繳🎀(jiao)納基(ji)本醫(yi)療(liao)(liao)(liao)保險費的支(zhi)(zhi)出。年(nian)初(chu)預(yu)(yu)算為114.25萬(wan)元,支(zhi)(zhi)出決算為111.66萬(wan)元,完成年(nian)初(chu)預(yu)(yu)算的97.73%。決算數(shu)小于預(yu)(yu)算數(shu)的主(zhu)要原因(yin):預(yu)(yu)算執(zhi)行因(yin)素。

10、住房(fang)保障支(zhi)(zhi)(zhi)出(類)住房(fang)改(gai)革支(zhi)(zhi)(zhi)出(款)住房(fang)公(gong)積(ji)金(項(xiang))232.26萬(wan)元(yuan)(yuan)。主(zhu)要用于:按照國家政策規定為(wei)在職人員繳納住房(fang)公(gong)積(ji)金的支(zhi)(zhi)(zhi)出。年初(chu)預算為(wei)263.48萬(wan)元(yuan)(yuan),支(zhi)(zhi)(zhi)出決算為(wei)232.26萬(wan)元(yuan)(yuan),完成年初(chu)預算的88.15%。決算數小于預算數的主(zhu)♋要原因:按實結算。

11、住(zhu)房保障(zhang)支出(chu)(類)住(zhu)房改革支出(chu)(款(kuan))購房補(bu)貼(tie)(項(xiang))314.14萬(wan)元。主要用于(yu):在(zai)職職工房改補(bu)貼(tie)。年初預算(suan)為0萬(wan)元,支出(chu)決算(suan)為314.14萬(wan)元。決算(suan)數大于(yu)預算(suan)數的主要原(yuan)因(yin)(yin):科目(mu)調整(zheng)因(yin)(yin)素,一般公共服(fu)務支出(chu)(類)財政(zheng)事務(款(kuan))行政(zheng)運行(項(xiang))調整(zheng)為住(zhu)房保障(zhang)支出(chu)(類)住(zhu)房改革支出(chu)🌳(款(kuan))購房補(bu)貼(tie)(項(xiang))。

六、就南京市松江區財政部門局2018全年一樣共公財政部門預算財政部門付款關鍵總支出部門預算問題表示

深圳市松江區財政局局2018年(nian)度一(yi)般公(gong)共預算財🃏政(zhen꧂g)撥款基(ji)本支出3,817.14萬元(yuan),包(bao)括人員經費3,371.06萬元(yuan),公(gong)用經費446.08萬元(yuan)。基(ji)本支出中:

1、工(gong)資福(fu)利支(zhi)出(chu)3,361.53萬元(yuan),主要(yao)用于:基本(ben)(ben)工(gong)資、津貼補(bꦜu)貼、獎金、其(qi)他(ta)社(she)會(hui)保(bao)障繳(jiao)費(fei)(fei)、伙食補(bu)助(zhu)費(fei)(fei)、績效工(gong)資、機關事業單位基本(ben)(ben)養老保(bao)險繳(jiao)費(fei)(fe🏅i)、職(zhi)業年金繳(jiao)費(fei)(fei)、職(zhi)工(gong)基本(ben)(ben)醫(yi)療保(bao)險繳(jiao)費(fei)(fei)、住房公積金和其(qi)他(ta)工(gong)資福(fu)利支(zhi)出(chu)。

2、商品(pin)和(he)服務支出384.97萬元,主(zhu)要用于(yu):辦(ban)公ꦏ費(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)、水費(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)、郵(you)電(dian)費(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)、租(zu)賃費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)、公務接待費(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)、委托業務費(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、其他(ta)交(jiao)通費(fei)(fei)以及(ji)其他(ta)商品(pin)和(he)服務支出。

3、對個(ge)人(🌺ren)和家(jia)庭的(de)補(bu)✱助9.53萬(wan)元,主要(yao)用(yong)于:離休費以及其(qi)他對個(ge)人(ren)和家(jia)庭的(de)補(bu)助支出。

4、資(zi)本性支出61.11萬元(yuꦡan),主要用于(yu):辦公設備購(gou)置(zhi)。

七、關于(yu)上海(hai)市松(song)江區(qu)財政(zheng)局2018年度(du)一般(ban)公共預(yu)🤡算財政(zheng)撥款“三公”經費支出決(j🤪ue)算情況說明

(一)“三公”專項資金財政資金撥付其他支出結算的時候總體設計事情介紹。

西安市松江區財政局局2018年度(du)“三(san)公”經費財政撥款支(zhi)出年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)為1.90萬(wan)元(yuan)(yuan),支(zhi)出決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)為0.34萬(wan)元(yuan)(yuan),完成預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)17.89%,其中:公務接待費支(zhi)出決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)為0.34萬(wan)元(yuan)(yuan),完成預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的(de)(de)(de)17.89%。2018年度(du)“三(san)公”經費支(zhi)出決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)數小于(yu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數的(de)(de)(de)主要原因:認(ren)真貫(guan)徹落(luo)實中央“八項規(gui)定”精神(shen)和厲行節約要🔥求,進一步從嚴(yan)控制“三(san)公”經費開(ꦐkai)支(zhi)。

2018年度“三公”經費財(cai)政撥款支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)數(shu)比2017年度減少(shao)0.51萬(wan)元,其中(zhong):公務接(jie)待(dai)費支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)減少(shao)0.51萬(wan)元。公務接(jie)待(dai)費支(zhi)出(chu)減少(shao)的(de)主(zhu)要原因是(shi)減少(shao)了接(jie)待(dai)批次所產(chan)ဣ生的(de)餐(can)費。

(二)“三公”專項資金財政資金審批開支結算的時候主要問題說明書。

2018年度“三公(gong)(gong)”經費財(cai)政撥款(kuan)支出決(jue)算(suan)中,公(gong)(gong)務接待費支出決(jue)算(suan)0.34萬元,占100%。具體情💦況如下:

公(gong)務接待費支出0.34萬元,其(qi)中:

國內公務(wu)接待支出0.34萬元,主要用(yong)(yong)于2批(pi)次、21人(ren)(ren)的接待用(yong)(yong)餐:嘉興市秀洲(zhou)區(qu)人(ren)(ren)民政府(fu)辦公室15人(ren)(ren)來松(song🥀)江區(qu)考察田園綜合體建設,崇明區(qu)財(cai)政局6人(ren)(ren)來松(song)江區(qu)學習(xi)借鑒(jian)行政事業性國有資(zi)產管理等方面(mian)的經😼驗。

八、關羽西安市松江區財政預算局2018一年度地方政府性資金成本預算財政支出費用撥付支出費用預算狀態描述

武(wu)漢市松(so🧔ng)江區財(cai)政(zheng)支出(chu)局2018第(di)四季度(du)無國家性貨幣基金決算財(cai)𒅌政(zheng)預(yu)算審(shen)批撥出(chu)。

九、國有土地充分生產概算財政支出付款情況下詳細說明

重慶市(shi)松江(jiang)區民(min)政(🤪zheng)局2💦018當年度(du)無國有(you)制充分營(ying)運成本預算財政(zheng)開支審(shen)批開支。

十、其余重要性地方的現狀表明

(一)機構進行預備費撥出狀況。

上海市松江(jiang)區財政局(ju)2018年(nian)度機關ౠ運行經費支出(chu)446.08萬(wan)元,比2017年(nian)度增加(jia)64.51萬(wan)元,增長16.91%。主要原因是新(xin)遷辦(ban)公樓用電量增加(jia)產生的(de)電費。

(二)部門采購管理撥出情形。

上海市松江區財政(zheng)局2018年度政府采(cai)(👍cai)(cai)購(gou)金(jin)額(e)為1373.58萬(wan)元,其(qi)中:貨物采(cai)(cai)(cai)購(gou)金(jin)額(e)32.99萬(wan)元、♔服(fu)務采(cai)(cai)(cai)購(gou)金(jin)額(e)1340.59萬(wan)元。

2018年度(du)本部門面向中小(xiao)企業(ye)預(yu)留的政府采購項目中♑,由(you)中小(xiao)企業(ye)供(gong)應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)車倆、房屋建筑特異侵占情況下

1.車子

武漢市松江🤪(jiang)區財政性局無因(yin)公租車,因(yin)公租車享(xiang)有量(liang)為(wei)零(ling)。

2.

截止目前2018年12月(yue)31日(ri),重(zhong)慶市(shi)松江(jiang)區財政性局𓃲使用的的經過中由區行(xing)政機關事(shi)務性工作管理處(chu)相(xiang)同配(pei)制的各種監(jian)管部門土地產權的經過為6174.78平(ping)米米。

(四)工程預算考核治理時候。

上海(hai)市松江區財政局2018年(nian)度預✅算績效管(guan)理工作開(kai)展情況如下:健全完善擬訂概概算績效考核管理獎懲制度獎懲制度,苛刻完成內容“先評估、后入庫流程”的原理,提生內容概概算制定性能。2018年度(du)松江區財政局無績效(xiao)評(ping)價項目(mu)。

 

第四步地方代詞詮釋

 

一、民(min)政(zheng)捐款盈利:指方(fang)當(dang)當(dang)年(nian)度(du)度(du)從(cong)本級民(min)政(zheng)行業拿(na)到的(de)民(min)政(zheng)捐款,包擴似的(de)公用工程(cheng)決算民(min)政(zꦰheng)捐款和部門性債券工程(cheng)決算民(min)政(zheng)捐款。

二(er)、企ꩲ(qi)視野(ye)個人效ඣ益(yi):指企(qi)視野(ye)政府部門發展(zhan)專科業務量話動基本(ben)輔助話動獲得的個人效益(yi)。

三(san)、運作(zuo)的凈利(li)(li)潤(run🌌):指(zhi)工作(zuo)公司在靠譜渠道主(zhu)(zhu)題(ti)主(zhu)(zhu)題(ti)項(xiang)目舉例說明引導主(zhu)(zhu)題(ti)主(zhu)(zhu)題(ti)項(xiang)目以外推進非(fei)自(zi)主(zhu)(zhu)記帳(zhang)運作(zuo)的主(zhu)(zhu)題(ti)主(zhu)(zhu)題(ti)項(xiang)目完成(cheng)的凈利(li)(li)潤(r🔜un)。

四、各種納入(ru)(ru):指工作(zuo)單位確認(🍰ren)的(de)除“財政(zheng)廳撥付(fu)納入(ru)(ru)”、“行業納入(r▨u)(ru)”、“營運納入(ru)(ru)”等本身的(de)納入(ru)(ru)。

五、月初結(ꦇjie)轉和(he)余額:意(yi)指(zhi)上一年度(du)暫不完(wan)꧙成任務、結(jie)轉到(dao)上年按密切相關(guan)法(fa)規接著實(shi)用的(de)資(zi)金量。

六、年初結轉和節余:指本(ben)當月(yue)度度或以往(wang)當月(yue)度決算合理(li)安排、因從客觀條(tiao)件出現波動始終無法 按原記劃(hua)方案,需時間延遲到今后(h🅘ou)當月(yue)度按🐬關于明(ming)文規定不斷便用的信貸資金。

七、幾乎撥(bo)出:指(zhi)崗位單位為維(wei)護(hu)組織(zhi)機構(gou)正確(que)運作、成(cheng)(cheng)功完成(chen🔯g)(cheng)平常崗位級(ji)任務而出現的各類撥(bo)出。

八、活動收支(zhi)(zhi):指公司為達成某一的人事(shi)部門(men)工(gong)作工(gong)作工(gong)作或事(shi)業有成成長個人目標,在(zai)關鍵收支(zhi)(zhi)外面產生的基(ji)本收支(zhi)🌊(zhi)。

九、銷售生(sheng)意(yi)付出:指企(qi)業(ye)機(ji)關單(dan)位(wei)在專(zhuan)業(ye)技(ji)術工作及輔(fu)助軟件工作以外進(jin)行(xing)非獨(du)有(you)記帳(zhang)🌟銷售生(sheng)意(yi)工作進(jin)行(xing)的付出。

十、“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei):指單位使用本級財政撥款(kuan)安排的因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車購(gou)置及(ji)運(yun)行維(wei)護(hu)費(fe𝕴i)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)單位參(can)🍎加國際(ji)合(he)作(zuo)交(jiao)(jiao)流、重(zhong)大(da)項目(mu)洽(qia)談、境(jing)外培訓(xun)(xun)研(yan)(yan)修等的國際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城市(shi)間(jian)交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)全(quan)國性專業(ye)會(hui)議、國家重(zhong)大(da)政策調研(yan)(yan)、專項檢查(cha)以及(ji)外事團組接待交(jiao)(jiao)流等執行公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)或開展(zhan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)所需(xu)住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車購(gou)置及(ji)運(yun)行維(wei)護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)編制內公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)車輛的報(bao)廢更新,以及(ji)用于安排市(shi)內因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)差、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)文件交(jiao)(jiao)換、日常工作(zuo)開展(zhan)等所需(xu)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)。

十一國(guo)慶、國(guo)家機(ji)關自動運行資(zi)金(jin)(jin)成本預算:指財(cai𓂃)政部門計量企事編(bian)(bian)和對比國(guo)家事業有成編(bian)(bian)制ℱ法管控的(de)事業有成計量企事編(bian)(bian)選用通(tong)常情況下(xia)共(gong)公設施成本預算財(cai)政部門審批安排好的(de)核心資(zi)金(jin)(jin)花費中的(de)基本共(gong)公資(zi)金(jin)(jin)成本預算資(zi)金(jin)(jin)花費。

 

 

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