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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布消息時候:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

凈收入

教育支出

工程

結算的時候數

創業項目

結算的時候數

一、通常公(gong)開(kai)概預算國庫審批工(gong)資收入

375.84

一(yi)、一(yi)樣公眾功(gong)能撥出

 

二、以政府性基金、期(qi)貨、現貨、微盤(pan)項目預算不需要審批收(shou)入水平

 

二、國際關系費用

 

三(san)、國有企業資本管(guan)理操作(zuo)預算表財(cai)務撥付收入水平

 

三(san)、國(guo)防(fang)教(jiao)育支出費用

 

四、上司津貼盈利

 

四、公共信息(xi)安會經費支(zhi)出

 

五、視野薪資收入

 

五、教育教學性支出

 

六、自主(zhu)經營薪資收(shou)入

 

六、數學方法(fa)教育支出

 

七、加盟企(qi)事業單(dan)位繳納營收(shou)

 

七、傳統文化(hua)自助游體育課(ke)與媒體撥出

 

八、其它收錄

 

八、市場保障措施和(he)人才需求教育支出

26.42

 

 

九(jiu)、衛生(sheng)監督健康生(sheng)活收支

279.06

 

 

十、節能節能總支出

 

 

 

11、村(cun)鎮建(jian)設居委會總(zong)支(zhi)出(chu)

 

 

 

第十二、農業(ye)和林業(ye)水費用支出

 

 

 

十四(si)、交通網運輸物流費用支出

 

 

 

十四(si)、資源勘測工業園(yuan)數(shu)據等教育支出

 

 

 

15場(chang)、商(shang)業樓服務業等(deng)經(jing)費支出(chu)

 

 

 

第十五、互聯(lian)網金融花費

 

 

 

十(shi)八(ba)、捐助(zhu)其他的地域總支出

 

 

 

十七、清新(xin)教育資源海域氣象(xiang)觀測(ce)等收支

 

 

 

黨(dang)的十九、租賃(lin)房基本(ben)保障支出(chu)費用(yong)

69.07

 

 

第二十、調(diao)味(wei)品工程設備(bei)與物資的自給(gei)率教(jiao)育支出

 

 

 

二五(wu)一、公有(you)資本管理營運項目預(yu)算(suan)收入支出(chu)

 

 

 

二第十二、氣象災害預防治療及緊急服(fu)務管理花(hua)費

 

 

 

二十四、別經費支出

 

 

 

四十(shi)四、抗疫獨特(te)國債按排(pai)的費用支出

 

當年度工資累計數

375.84

當年度(du)支(zhi)出(chu)費用預估合計

374.56

操作(zuo)非財政局付款節(jie)余

 

節余管理

 

月初結轉和余額

 

月底結轉和余額

1.28

總共

375.84

總結

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

內容

本年度凈收入總計

不需要撥付營收

上級領導補助款收益

事業心年收入

銷售工資收入

附帶政府部門上交國(guo)家(jia)收(shou)入來(lai)源(yuan)

一些收錄

功能模塊定義
幾個(ge)會(hui)計科(ke)目項(xiang)目編(bian)碼

課程和科目名字大全

預估合計

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

當今社會有保障和求業總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政(zheng)事務自己(ji)事業公司的頤(yi)養天(tian)年(nian)開支

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

♔  部(bu)門參公的單位常(chang)規養(yang)老服務商(shang)業險繳付教(jiao)育支出(chu)

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  行政機關(guan)單位(wei)企事業機關(g🌌uan)單位(wei)職業分析年(nian)金激(ji)費結(jie)余

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

公共衛生良好結余

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政機(ji)關參公標準(zhun)醫學

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政管理方醫疔

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫客體醫療保障

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  別的優撫文(wen)本社(she)區醫療(liao)費用

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療器械保障措施處理(li)工(gong)作(zuo)

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政處(chu)運(yun)作

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  一樣行政管(guan)(guan)理專業方法管(guan)(guan)理方🅘法事宜

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

個人住房有保障收支

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

住宅改革創新收支

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房屋(wu)住房基金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  全(quan)款買房補(bu)助(zhu)

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

投資項目

上(shang)年支出費用自動(dong)求和

總體花費

投資項目花費

繳納上一級收入支出

自主經營撥出

對附(fu)屬(shu)醫院標準經(jing)濟補(bu)貼費(fei)用(yong)

功效歸類
管理費用商品編碼

科目表命名

自動求和

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

生活(huo)保險和(he)專業教(jiao)育費用

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政事務創(chuang)業ไ基層單(dan)位(wei)社(she)ඣ會養老(lao)保險支出(chu)費用

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  機(ji)關(guan)企(qi)(qi)業單(dan)位企(qi)(qi)業企(qi)(qi)業單(dan)位差不多醫療保險(xian)(xian)服務(w🦩u)(wu)保險(xian)(xian)服務(wu)(wu)付(fu)款其他支出(chu)

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  行政計量單位(wei)(wei)事業(ye)心計量單𓂃位(wei)(wei🐼)專業(ye)年(nian)金交款開支

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

良好良好性支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政機關人事院校醫藥

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  政(zheng)府(fu)部門企業醫療設備

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫目標醫療設備

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  一些優撫(fu)群體診療性(xing)支(zhi)出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫治得到保障管理系統事(shi)務處(chu)理

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政部門運營

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  一樣政府部門處(chu)理事(shi)務(wu)處(chu)理

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

房屋有保障性支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

房屋轉型收支

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  住(zhu)宅房住(zhu)房基金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  選房補貼標準(zhun)

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

撥出

業務

竣工決算數

項目

總計

似的公共性成(cheng)本預算(suan)財(cai)政預算(suan)付款

政(zheng)府部性投資基金估(gu)算財政(zheng)性審批

國(guo)有制基金操(cao)作預算表(biao)財務付款

一、基本上公共(gong)服務預算(suan)表財政預算(suan)捐(juan)款(kuan)

375.84 

一、應該公(gong)眾提供服務教育支出

 

 

 

 

二、政(zheng)府(🤪fu)機構性(xing)基金投(tou)資估算(suan)財政(zheng)局撥付

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

三、國有制資本(ben)管(guan)理操作費用預算財政局付款(kuan)

 

三(san)、國防教育其他(ta)支出(chu)

 

 

 

 

 

 

四、公開健康安全教(jiao)育支(zhi)出

 

 

 

 

 

 

五、教育輔導收支

 

 

 

 

 

 

六、科學學技(ji)術工(gong)藝花費

 

 

 

 

 

 

七、藝術旅游酒店體育用(yong)品與媒(mei)體花費(fei)

 

 

 

 

 

 

八、市場經濟基(ji)本保障和自主(zhu)創(chuang)業開支(zhi)

26.42

26.42

 

 

 

 

九、環(huan)衛(wei)的(de)健康總支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、壞保(bao)節能壞保(bao)撥出

 

 

 

 

 

 

國慶、縣域(yu)平臺教育支出

 

 

 

 

 

 

第十二(er)、農業(ye)和林業(ye)水付出

 

 

 

 

 

 

第十五(wu)、城市交通運送撥出

 

 

 

 

 

 

十四、資源的探勘行業消息等經費(fei)支(zhi)出(chu)

 

 

 

 

 

 

二十、工商業(ye)功能業(ye)等總(zong)支出

 

 

 

 

 

 

十五、科技金融(rong)其他支出

 

 

 

 

 

 

十八、經(jing)濟援助別國家(jia)費用支(zhi)出

 

 

 

 

 

 

18、自然美能(neng)源淺海(hai)氣象(xiang)預報等收入支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、房產服務保障(zhang)收支(zhi)

69.07

69.07

 

 

 

 

二十二、油糧商品(pin)收儲收支

 

 

 

 

 

 

二十(shi)一(yi)國慶、國有企業金融(rong🐠𒐪)資(zi)本操作費用(yong)預算其他(ta)支出(chu)

 

 

 

 

 

 

二第十二、洪澇防范及緊(jin)急救援方法總(zong)支(zhi)出

 

 

 

 

 

 

二13、另一收入支(zhi)出

 

 

 

 

 

 

三十五四、抗疫特(te)備國債規(gui)劃的總支出

 

 

 

 

當年度營收累計

375.84 

當年度(du)其(qi)他支出自(zi)動求和(he)

374.56

374.56

 

 

本年國庫審批結轉和余額

 

年初民政審批結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一(yi)、一(yi)樣 公(gong)用預算表國庫(ku)付(fu)款

 

 

 

 

 

 

二、政(zheng)府性性資金預算表財政(zheng)部門(men)撥付

 

 

 

 

 

 

三(san)、國有化資(zi)本管理營業(ye)工程預(yu)算財務(wu)付款

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

累計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

新項目

自動求和

主要付出

內容費用

性能分為

管理費用標識號

科目必名稱

208

社會(hui)生活(huo)保護和擇業結余

26.42

26.42

0.00

20805

行政部門工(gong)作行業健康養老(lao)經(jing)費支出

26.42

26.42

0.00

2080505

 &꧅nbsp;行政(zheng)企(qi)業(ye)企(qi)事業(ye)企(qi)業(y🦂e)基本性醫療(liao)商業(ye)險商業(ye)險繳納(na)收入支出

17.71

17.71

0.00

2080506

&n✅bsp; 國(guo)家機關企(qi)事業院校(xiao)職位年(nian)金交款(kuan)結余

8.71

8.71

0.00

210

衛生管理穩(wen)定(ding)費用支(zhi)出

279.06

212.31

66.76

21011

行政處視野院校醫用

11.28

11.28

0.00

2101101

  行(xing)政(zheng)事務單位名稱醫療器(qi)械

11.28

11.28

0.00

21014

優撫目標醫療服務

14.38

0.00

14.38

2101499

  另(ling)外的(de)優ꦇ(you𓄧)撫另(ling)一(yi)半整形性支(zhi)出

14.38

0.00

14.38

21015

治(zhi)療(liao)基本保障(zhang)管理系統事情

253.40

201.03

52.37

2101501

  財政開(kai)機(ji)運行(xing)

201.03

201.03

0.00

2101502

  一樣 行政事情管(guan)理(li)工作(zuo)事情

52.37

0.00

52.37

221

個人住房的保障撥出

69.07

69.07

0.00

22102

自建房深化改革費用

69.07

69.07

0.00

2210201

  房產公積金貸款

27.81

27.81

0.00

2210203

  房產買賣補助費

41.26

41.26

0.00

加總

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟(ji)性分為考試科目編號(hao)規(gui)則

課目命名

部門預算數

國家經濟的分類

會計科目商品編號

課目種類

部門預算數

301

薪資福利福利花費

291.96

302

菜品和服務保障費用

15.84

30101

  基本(ben)性員工(gong)工(gong)資

41.53

30201

  辦工費

8.58

30102

  津(jin)貼(tie)費救濟款

127.95

30202

  印廠費(fei)

 

30103

  獎勵

28.12

30203

  詳詢(xun)費(fei)

 

30106

  餐費補助(zhu)款費

7.68

30204

  流程費

 

30107

  效績待遇

 

30205

  煤氣費(fei)

 

30108

行(xing)政企業(ye)單位教(jiao)育事業(ye🥂)企業(ye)單位根本(ben)養老(lao)商(shang)業(ye)保險(xian)(xian)商(shang)業(ye)保險(xian)(xian)網上繳費

17.71

30206

  交電費

 

30109

網絡職業年金付費

8.71

30207

  輕工費

0.02

30110

干部(bu)職工總(zong)體(ti)醫(yi)療衛(wei)生穩定納費

11.28

30208

  采暖費

 

30111

因(yin)公員醫療保健補貼金付費

 

30209

  物(wu)業經理菅理費

 

30112

某個社會各(ge)界得到保障網上(shang)繳費

1.42

30211

  交(jiao)通(tong)費

1.23

30113

居住房北京公積金

27.81

30212

  因公回國(guo)(境)花銷

 

30114

治療費

 

30213

  維(wei)護保養(護)費

 

30199

  別的的薪資(zi)福利微信其他支(zhi)出

19.75

30214

  租用費(fei)

 

303

對人和(he)家里的經濟補貼

 

30215

  大會費(fei)

1.05

30301

  離休費

 

30216

  學習培訓費(fei)

1.17

30302

  辭職費

 

30217

  國家公(gong)務(wu)接受費

 

30303

  退職(役)費(fei)

 

30218

  上用涂料費

 

30304

  撫恤金(jin)

 

30224

  被裝購買(mai)費(fei)

 

30305

  生(sheng)活的(de)補貼申請書

 

30225

  專門的燃油費

 

30306

  救(jiu)治費(fei)

 

30226

  勞務公(gong)司(si)費

 

30307

  整形費(fei)政(zheng)府補(bu)貼

 

30227

  授權(quan)委(wei)托(tuo)書業務領域(yu)費

 

30308

  捐資(zi)國(guo)家(jia)助學金

 

30228

  公會費用

2.89

30309

  的獎勵金

 

30229

  社會(hui)福利費

0.6

30310

個體現代農業分娩貼補(bu)

 

30231

  因公出行操作(zuo)運維費(fei)

 

30311

  代繳的(de)社會(hui)穩定費

 

30239

  另一交通管(guan)理價格

 

30399

  其他的對自(zi)身和(he)家長的補助款

 

30240

  稅金及疊加學費(fei)

 

 

 

 

30299

  一些商品(pin)銷售和貼心服(fu)務(wu)總(🏅zong)支出(chu)

0.3

 

 

 

310

股權投資性教育支出

 

 

 

 

31001

  屋房搭建(jian)物購建(jian)

 

 

 

 

31002

  辦公場所系統添置

 

 

 

 

31003

  使用(yong)生產(chan)設備購進

 

 

 

 

31007

  數(shu)據網站(zhan)及(ji)系統軟(ruan)件置(zhi)辦(ban)更新軟(ru✅an)件

 

 

 

 

31013

  公務接待使用車購入

 

 

 

 

31019

  其(qi)他客(ke)運軟件(jian)置(zhi)辦

 

 

 

 

31021

  歷史文物(wu)和商品陳列品購(gou)進

 

 

 

 

31022

  隱形資金采(cai)購

 

 

 

 

31099

  其他的充分性(xing)花費

 

專(zhuan)業人(ren)員專(zhuan)項資金總(zong)計

291.96

通用資金投入自(zi)動求和

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一樣服務性概算財務補貼款“三公”經費

合計數

因公出境

(境)費

公(gong)務接待買車折舊(jiu)費(fei)及行駛養護費(fei)

公務到訪到訪費

小計

公務活動車輛使用

購進費

國家公務專車

工作運維費

決算數

部門預算數

預算表數

預算數

財政預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

決算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

活動

本年結轉和余額

本年度純收入

年初經費支出

歲末結轉和

余額

工作劃分題目(mu)項目(mu)編(bian)碼

課程和科目英文名稱

累計數

 

 

合計數

根本收支

品牌收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

該項目

本年結轉和余額

當年度薪資收入

年初教育支出

半年度結轉和盈余

職(zhi)能分為項目商(shang)品(pin)編碼

課程明稱

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

股本外債時候表

 

 

行業:十萬

 

數據

意義

今年初數

年尾數

期初數

半年度數

一、債務累計

——

——

18.93

29.77

   (一)游(you)動基金(jin)

——

——

0.77

2.21

   (二)特(te)定(ding)股本

——

——

18.74

35.92

      ๊    但其中🐽:1.住(zhu)宅(每(mei)平米(mi))

 

 

 

 

   𝐆            🥀; 2.專用(yong)機械設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

 🌊      &nꦉbsp;             這之中:(1)設(she)備(輛)

 

 

 

 

            ꦫ;  💦                   平(ping)常因公買(mai)車

 

 

 

 

                          &nbs📖p;    &nb♏sp; 行政執(zhi)法執(zhi)勤點私家車

 

 

 

 

                      🌺           特殊工種方法方法買(mai)車

 

 

 

 

      &n𝐆bsp;                          別(bie)私車

 

 

 

 

            &n🌜bsꦦp;      (2)市(shi)場價十萬元(yuan)綜上(shang)所述實(shi)用(yong)產品(沒含車子)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    在其中:成(cheng)交(jiao🐈)單價一百🌸萬元上專用(yong)型機械

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

    &nb🌳sp;   減:積攢(zan)累計折(zhe)舊及減值(zhi)安(an)排

——

——

0.58

8.35

   (三(san))經常性股本(ben)成本(ben)

——

——

 

 

   (四(si))暫時國債投資(zi)費用(yong)

——

——

 

 

   (五(wu))待(dai)建工(gong)程建筑

——

——

 

 

   (六)神圣固(gu)定資產

——

——

 

 

    &nౠ🧸bsp;   減(jian):累加攤銷

——

——

 

 

   (七(qi))同一(yi)房產

——

——

 

 

二、外債總計

——

——

0.97

1.45

三、凈財力總計

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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